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內(nèi)部審計:.: 版權(quán)信息
- ISBN:9787564222543
- 條形碼:9787564222543 ; 978-7-5642-2254-3
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
內(nèi)部審計:.: 本書特色
《高等院校應(yīng)用型本科財會系列特色教材:內(nèi)部審計》從基本原理簡介、行為規(guī)范描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹和支持措施闡釋等方面全面地闡述了企業(yè)(公司)內(nèi)部審計機制形成和完善的原理與方法,并且運用系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法對內(nèi)部審計與公司風險管理和內(nèi)部控制之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系進行了說明。公司內(nèi)部審計是公司進行有效內(nèi)部管理所必須實施的一種獨立、客觀的自我監(jiān)督、自我控制、經(jīng)營規(guī)范保證與服務(wù)咨詢活動,其根本目的是為公司增加價值并提高經(jīng)營效果與效率。
內(nèi)部審計:.: 內(nèi)容簡介
本書從基本原理簡介、行為規(guī)范描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹和支持措施闡釋等方面全面地闡述了企業(yè) (公司) 內(nèi)部審計機制形成和完善的原理和方法, 并且運用系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法對內(nèi)部審計與公司風險管理和內(nèi)部控制之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系進行說明。
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