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內部審計實務

出版社:中國財政經濟出版社出版時間:2022-04-01
開本: 26cm 頁數(shù): 179頁
本類榜單:考試銷量榜
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內部審計實務 版權信息

  • ISBN:9787522312507
  • 條形碼:9787522312507 ; 978-7-5223-1250-7
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數(shù):暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

內部審計實務 內容簡介

本書由中國審計網旗下中審網校組織編寫, 并作為中審網!癈IA學習卡”的指定配套CIA考試教材, 旨在指導CIA考生在*短的時間內掌握CIA考試大綱所要求的知識, 從而輕松地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗, 將CIA考試三個部分的相關知識和內容整理到本書的三冊中。本書為內部審計實務, 包括管理內部審計活動、計劃審計業(yè)務、執(zhí)行審計業(yè)務、溝通審計結果和監(jiān)督改進四個部分。

內部審計實務 目錄

第1章 管理內部審計活動 1.1 內部審計的運營 1.1.1 審計戰(zhàn)略 1.1.2 制定政策和程序 1.1.3 部門的行政管理 1.1.4 審計活動組織結構圖 1.1.5 人力資源管理 1.1.6 預算編制 1.1.7 審計技能開發(fā) 1.1.8 審計風險管理 1.1.9 內部審計業(yè)務外包 1.2 內部審計年度計劃 1.2.1 建立評估風險的框架 1.2.2 識別審計業(yè)務來源 1.2.3 收集和分析資料 1.2.4 以風險為導向制訂計劃 1.2.5 識別內部審計資源需求 1.2.6 獲得董事會的批準 1.3 內部審計業(yè)務類型 1.3.1 確認業(yè)務 1.3.2 咨詢服務 1.4 協(xié)調 1.4.1 確認圖譜 1.4.2 協(xié)調流程 1.4.3 協(xié)調外部審計 1.4.4 協(xié)調其他部門 1.5 向董事會和 管理層報告 1.5.1 溝通和尋求批準年度審計計劃 1.5.2 識別風險、控制和治理問題 1.5.3 報告內部控制和風險管理的有效性 1.5.4 內部審計關鍵績效指標報告 1.6 典型模擬試題 1.7 典型模擬試題參考答案及解題思路 第2章 計劃審計業(yè)務 2.1 業(yè)務目標、標準和范圍 2.1.1 審計業(yè)務目標 2.1.2 審計業(yè)務標準 2.1.3 審計業(yè)務范圍 2.2 .主要風險和控制 2.2.1 不同階段的風險評估 2.2.2 內部控制類型 2.2.3 常用評估程序 2.2.4 風險控制矩陣 2.3 業(yè)務程序和工作方案 2.3.1 審計活動章程和計劃 2.3.2 審計業(yè)務程序 2.3.3 審計工作方案 2.4 業(yè)務資源 2.5 典型模擬試題 2.6 典型模擬試題參考答案及解題思路
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