-
內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)務(wù)指南
¥62.3(7折)定價(jià):¥89.0內(nèi)部控制是企業(yè)的一項(xiàng)重要管理活動(dòng)。近年來,各國政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、企業(yè)界和會(huì)計(jì)職業(yè)界對(duì)內(nèi)部控制的重視程度日益提升,企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)由原來的一次性業(yè)務(wù)或面向少數(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)變成了與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)一樣的經(jīng)常性業(yè)務(wù)。而對(duì)于如何做好內(nèi)部控制審計(jì),很多審計(jì)人員仍舊不得其法,本書便是一部?jī)?nèi)部控制審計(jì)實(shí)務(wù)指南。 本書匯集了作者團(tuán)隊(duì)在內(nèi)部控制審計(jì)領(lǐng)域多年積累的豐厚理論研究成果和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在介紹了一些內(nèi)部控制審計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)后,本書詳細(xì)論述了整體層面內(nèi)部控